2017年部门预算
目 录
第一部分:港口区渔洲坪街道人口和计划生育服务站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:港口区渔洲坪街道人口和计划生育服务站2017年部门预算报表(详见附件)
表一:2017年部门预算收支总表
表二:2017年部门收入预算总表
表三:2017年部门支出预算总表
表四:2017年部门一般公共预算基本支出明细表(分经济科目分类)
表五:2017年部门财政拨款收支总表
表六:2017年部门财政拨款支出表(分经济科目分类)
表七:2017年部门一般公共预算支出表
表八:2017年部门政府性基金支出预算表
表九:2017年部门“三公”经费支出预算表
第三部分:港口区渔洲坪街道人口和计划生育服务站2017年度部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支总体情况
二、2017年部门预算支出项目安排情况说明
三、2017年部门“三公”经费预算情况说明
第一部分:港口区渔洲坪街道人口和计划生育服务站概况
贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规,负责开展人口和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;避孕药具的管理和发放;对村、组计划生育人员进行业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务;开展艾滋病、性病防治知识的宣传、咨询和指导;建立健全计划生育有关制度、考核指标及技术服务台账,确保各项计划生育服务工作的完成。完成街道党委、街道办事处和上级业务主管本门交给的其他任务。
二、部门决算单位构成
单位编码 |
单位名称 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
在职人数 |
离退休人数 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
7 |
9 |
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渔洲坪街道人口和计划生育服务站 |
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7 |
9 |
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第二部分:港口区渔洲坪街道人口和计划生育服务站2017年部门预算报表(详见附件)
第三部分:港口区渔洲坪街道人口和计划生育服务站2017年度部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支总体情况
(一)收入总计 77.73万元,与上年预算同比增加5.36万元,增长7.4%,其中:财政拨款77.73万元,与上年预算同比增加5.36万元,增长7.4%。
(二)支出总计 77.73万元,与上年预算同比增加5.36万元,增长7.4%。
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务类科目 0 万元,与去年相比无增减,同比持平。
2. 按支出结构分类划分
(1)基本支出预算 77.73 万元,占支出总预算的 100%,与上年预算同比增加 5.36 万元,增长7.4%。 其中:工资福利支出预算66.05万元,占基本支出预算84.97%,与上年预算同比增加4.84万元,增长7.9 %;商品和服务支出预算5.91万元,占基本支出预算7.6%,与上年预算同比增加 0.07万元,增长1.19 %;对个人和家庭的补助支出预算5.77万元,占基本支出预算7.43%,与上年预算同比增加0.44万元,增长8.25%。
(2)项目支出预算 0 万元,与去年相比无增减,同比持平。
二、2017年部门预算支出项目情况说明
项目支出预算0 万元,与去年相比无增减,同比持平。
三、2017年部门“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,与去年相比无增减,同比持平。
(二)公务接待费预算 0.25万元,
(三)公务用车费预算1.17 万元,其中:
1. 公务用车运行维护费预算 1.17万元,与去年相比无增减,同比持平。主要是安排用于计生业务外出用车运行费用。
2. 公务用车购置预算 0 万元,与去年相比无增减,同比持平。